11. VPS finansinis planas
|
11.1.
|
VPS finansinis planas pagal prioritetus:
|
Prioriteto Nr.
|
VPS prioriteto pavadinimas
|
Planuojama paramos lėšų suma (Eur)
|
Planuojama lėšų (proc.)
|
11.1.1.
|
I
|
Vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę plėtrą, verslo ir darbo vietų kūrimą
|
1 240 000,00
|
75,61
|
11.1.2.
|
II
|
Socialinės ir kultūrinės veiklos skatinimas gerinant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, mažinant socialinę atskirtį
|
399 964,00
|
24,39
|
|
|
|
Iš viso:
|
Iš viso: 100
|
11.2.
|
VPS finansinis planas pagal priemones:
|
VPS priemonės pavadinimas
|
VPS prioriteto Nr., kuriam priskiriama priemonė
|
VPS priemonės kodas
|
Planuojama lėšų suma (Eur)
|
Planuojama lėšų (proc.)
|
11.2.1.
|
Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra
|
I
|
LEADER-19.2-SAVA-2
|
300000
|
18,29
|
11.2.2.
|
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
|
I
|
LEADER-19.2-SAVA-1
|
300000
|
18,29
|
11.2.3
|
Ūkio ir verslo plėtra
|
I
|
LEADER-19.2-6
|
600000
|
36,59
|
11.2.4
|
Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti
|
I
|
LEADER-19.2-SAVA-5
|
40 000
|
2,44
|
11.2.5
|
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse
|
II
|
LEADER-19.2-7
|
94 964
|
5,79
|
11.2.6.
|
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas
|
II
|
LEADER-19.2-SAVA-4
|
135 000
|
8,23
|
11.2.7.
|
Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas
|
II
|
LEADER-19.2-SAVA-6
|
170 000
|
10,37
|
11.2.8.
|
|
|
|
Iš viso:
|
Iš viso: 100 (nuo vietos projektams įgyvendinti planuojamos
|
11.3.
|
VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
|
VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4) kategorijos
|
Planuojama lėšų (Eur)
|
Planuojama lėšų (proc.)
|
11.3.1.
|
VVG veiklos išlaidos
|
307 479,75
|
75
|
11.3.2.
|
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos
|
102 493,25
|
25
|
11.3.3.
|
Iš viso:
|
|
20 (nuo visos VPS įgyvendinti skirtos sumos)
|
11.4.
|
Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus:
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
Iš viso:
|
11.4.1.
|
Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos sumos)
|
|
12,5
|
25
|
12,5
|
18,76
|
12,5
|
12,5
|
3,12
|
3,12
|
100 proc.
|
11.4.2.
|
Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)
|
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
12,5
|
100 proc.
|
11.5.
|
Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai
|
Pagrindimas
|
11.5.1.
|
|
|
11.5.2.
|
|
|
|
|
|
|
|